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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅怎么計(jì)提,怎么支付,分錄怎么寫(xiě)



你好
這個(gè)憑證是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。
然后支付的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)付加貸,銀行存款。
04/29 14:58

84785029 

04/29 15:04
計(jì)提時(shí)呢

84785029 

04/29 15:07
增值稅計(jì)提及支付分錄呢

宋生老師 

04/29 15:11
你好,增值稅是確認(rèn)收入的時(shí)候做
借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。

84785029 

04/29 16:26
我說(shuō)的計(jì)提增值稅

84785029 

04/29 16:26
你說(shuō)這個(gè)不是一回事啊

宋生老師 

04/29 16:27
你好,你是一般納稅人嗎?小規(guī)模就是這樣做。

84785029 

04/29 16:28
我本月開(kāi)了發(fā)票是不是要先計(jì)提

84785029 

04/29 16:28
一般納稅人

宋生老師 

04/29 16:30
你好,是的,先確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
增值稅是確認(rèn)收入的時(shí)候做
借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785029 

04/29 17:22
沒(méi)有看懂呀

84785029 

04/29 17:26
因?yàn)槭俏覀児鞠乳_(kāi)發(fā)票給客戶,就有增值稅了

84785029 

04/29 17:28
能不能詳細(xì)一點(diǎn)

宋生老師 

04/29 17:30
你好,你開(kāi)發(fā)票,就是第一個(gè)分錄
借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。

84785029 

04/29 20:16
最后那個(gè)是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的科目是吧

宋生老師 

04/29 20:46
你好,是的,月底你銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),如果要交稅,就做后面那個(gè)分錄
