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問題已解決

老師:2023年我們有增值稅加計(jì)抵減,申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候抵減了,但是沒有做賬,請(qǐng)問下現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做賬,做到2025年

84785032| 提問時(shí)間:04/29 16:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
04/29 16:02
84785032
04/29 16:03
不做其他收益嗎?
文文老師
04/29 16:03
不用,可直接做營業(yè)外收入
84785032
04/29 16:04
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行自查整改。---------------現(xiàn)在是收到這個(gè)信息了
84785032
04/29 16:06
應(yīng)該不能直接做營業(yè)外收入吧,我剛看了我當(dāng)年申報(bào)的時(shí)候營業(yè)外收入是有數(shù)據(jù)的,只是不是這個(gè)抵減的金額,但是還是收到了這個(gè)信息
文文老師
04/29 16:11
若有做抵減,且入了營業(yè)外收入,該信息不用理會(huì)
84785032
04/29 16:12
現(xiàn)在就是沒做啊
84785032
04/29 16:14
也沒計(jì)提 ,就是這個(gè)抵減的完全沒做賬
文文老師
04/29 16:16
不是根據(jù) 進(jìn)項(xiàng)來加計(jì)抵減嗎? 應(yīng)交增值稅會(huì)存在余額的
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