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老師,小規(guī)模納稅人,多計(jì)提增值稅和少計(jì)提增值稅分別怎么做賬務(wù)處理呢?

84784987| 提問時(shí)間:04/30 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模增值稅不需要計(jì)提,直接做收入的時(shí)候價(jià)稅分離哈
04/30 09:33
84784987
04/30 09:35
做收入的時(shí)候是價(jià)稅分離的呀
家權(quán)老師
04/30 09:38
那么怎么會(huì)多計(jì)提呢?直接根據(jù)發(fā)票上的稅金寫增值稅的金額
84784987
04/30 09:54
做了未開票收入
家權(quán)老師
04/30 09:56
未開票收入,直接按含稅收入/1.01*0.01計(jì)算增值稅就行
84784987
04/30 10:01
老師,我是想問,像我賬上這種情況,我該怎么處理?我3月份做了未開票收入,在4月份開了發(fā)票,我按照實(shí)際繳納的增值稅做了賬,但是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目不平啊。這種我是要計(jì)入營業(yè)外收入嗎,還是怎么調(diào)平?我當(dāng)時(shí)做未開票收入的時(shí)候就是按照您說的這種價(jià)稅分離來做的。
家權(quán)老師
04/30 10:04
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票不需要再體現(xiàn)增值稅, 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
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