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問(wèn)題已解決

一般納稅人完整的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn): 購(gòu)進(jìn) 借:庫(kù)存商品 91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8.26 貸:應(yīng)付賬款 100 銷售 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8.26 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4.74 假如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)15

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
購(gòu)進(jìn)時(shí):借 “庫(kù)存商品”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)”,貸 “應(yīng)付賬款”。 銷售時(shí):借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)”。 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí):借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)”“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,次月繳納時(shí),借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí):借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)”“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”(差額),貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)”,留抵稅額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣。
04/30 09:42
84784974
04/30 09:53
那我寫(xiě)的不也是對(duì)的嗎
樸老師
04/30 09:53
不對(duì) 必須要先做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784974
04/30 09:57
我看你也沒(méi)寫(xiě)轉(zhuǎn)出未交增值稅啊
樸老師
04/30 09:57
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784974
04/30 09:58
可以帶入數(shù)字舉個(gè)例子嗎
樸老師
04/30 10:00
按你的金額來(lái)寫(xiě) 借銷項(xiàng)13 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅13 借轉(zhuǎn)出未交增值稅8.26 貸進(jìn)項(xiàng)8.26 借轉(zhuǎn)出未交增值稅4.74 貸未交增值稅4.74 然后交稅的時(shí)候 借未交增值稅4.74 貸銀行存款
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