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問題已解決

成品過期處理掉,憑證怎么做,需要做在費(fèi)用嗎

84784974| 提問時(shí)間:05/05 14:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般作為管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用處理。 無殘值,直接報(bào)廢 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 說明:直接將過期成品的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目。 有殘值,以殘值處置 借:銀行存款/現(xiàn)金 殘值收入 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 賬面價(jià)值 - 殘值收入 貸:庫存商品 賬面價(jià)值 說明:收到殘值收入,同時(shí)將差額部分轉(zhuǎn)入費(fèi)用。 涉及增值稅 一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 無殘值 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 賬面價(jià)值 + 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存商品 賬面價(jià)值 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)稅額 有殘值 借:銀行存款 含稅收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 同時(shí): 借:其他業(yè)務(wù)成本 賬面價(jià)值 - 殘值收入 貸:庫存商品 賬面價(jià)值
05/05 14:32
84784974
05/05 16:19
當(dāng)廢品賣,但還收到錢
84784974
05/05 16:20
我就做一筆,借管理費(fèi)用,貸庫存商品,
84784974
05/05 16:22
庫存商品的價(jià)值按原來的成本做,還是得扣掉廢品收入的錢
董孝彬老師
05/05 16:27
您好,那就是上面我寫的情況2,要交增值稅的,咱上面的只入管理費(fèi)用不行的
84784974
05/05 20:56
內(nèi)賬,老師我看得有點(diǎn)不明白
董孝彬老師
05/05 20:58
哦哦,內(nèi)賬咱也不用這個(gè)報(bào)稅,那就用您的分錄可以
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