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成品過期處理掉,憑證怎么做,需要做在費用嗎

84784974| 提問時間:05/05 14:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,一般作為管理費用或銷售費用處理。 無殘值,直接報廢 借:管理費用/銷售費用 貸:庫存商品 說明:直接將過期成品的賬面價值轉入費用科目。 有殘值,以殘值處置 借:銀行存款/現(xiàn)金 殘值收入 管理費用/銷售費用 賬面價值 - 殘值收入 貸:庫存商品 賬面價值 說明:收到殘值收入,同時將差額部分轉入費用。 涉及增值稅 一般納稅人 進項稅額轉出 無殘值 借:管理費用/銷售費用 賬面價值 + 進項稅額 貸:庫存商品 賬面價值 應交稅費 - 應交增值稅 進項稅額轉出 銷項稅額 有殘值 借:銀行存款 含稅收入 貸:其他業(yè)務收入 不含稅收入 應交稅費 - 應交增值稅 銷項稅額 同時: 借:其他業(yè)務成本 賬面價值 - 殘值收入 貸:庫存商品 賬面價值
05/05 14:32
84784974
05/05 16:19
當廢品賣,但還收到錢
84784974
05/05 16:20
我就做一筆,借管理費用,貸庫存商品,
84784974
05/05 16:22
庫存商品的價值按原來的成本做,還是得扣掉廢品收入的錢
董孝彬老師
05/05 16:27
您好,那就是上面我寫的情況2,要交增值稅的,咱上面的只入管理費用不行的
84784974
05/05 20:56
內賬,老師我看得有點不明白
董孝彬老師
05/05 20:58
哦哦,內賬咱也不用這個報稅,那就用您的分錄可以
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