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問(wèn)題已解決

我公司去年未取得發(fā)票的支出今年做匯算清繳需要調(diào)增,今年公司屬于虧損,調(diào)增后是不是可以彌補(bǔ)虧損,也不需要繳納所得稅?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:05/05 16:21
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
今年匯算清繳就是24年對(duì)嗎,23年有未彌補(bǔ)虧損是不是這個(gè)意思
05/05 16:22
84784988
05/05 16:36
不是的,25年屬于虧損,現(xiàn)在做24年的匯算是不是也不需要繳納稅款
sara張老師
05/05 16:38
24年的匯泉要看以前年度以及本年度是否虧損
84784988
05/05 16:41
我公司25年屬于虧損,做24年匯算調(diào)增后另外繳納稅款嗎
sara張老師
05/05 17:33
得看,24年整體的應(yīng)納稅所得額情況是負(fù)數(shù)就不用繳納稅款,你25年不是還沒(méi)完事嗎,這才5月份,25年不能計(jì)算在內(nèi)
84784988
05/05 19:15
你的意思是25年1--4月虧損狀態(tài)也不能彌補(bǔ)?
sara張老師
05/05 19:16
你25年的虧損怎么能彌補(bǔ)24年的盈利呢,這不符合邏輯啊
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