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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我司建設(shè)新倉房采購材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,發(fā)票未到, 借:預(yù)付賬款50000 貸:銀行存款50000 付完尾款收到發(fā)票時一起 借:在建工程柴油 貸:預(yù)付賬款,這樣可以嗎?



您好,這個可以的,因?yàn)樵诮üこ滩皇菗p益科目,不用在本期就暫估金額
05/05 16:25

84785042 

05/05 16:28
老師請問新倉房購買的家具發(fā)票未到尾款未付是否也可以按這種思路來入賬呢

董孝彬老師 

05/05 16:29
您好,是的,家具在我們開始辦公月就要折舊攤銷,也就是這些固定資產(chǎn)或長期待攤銷費(fèi)用在我們開始攤銷時就要暫估了全部的金額,不管發(fā)票有沒有來

84785042 

05/05 17:39
老師請問如果新建倉房采購了部分零星材料,材料已使用,但款未付,該怎么入賬呢?

董孝彬老師 

05/05 18:14
您好,這樣說,如果買的東西是記入損益科目的,因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,就要暫估在當(dāng)期的,
不是記入損益科目 的,可以先掛在往來科目

84785042 

05/05 18:28
哦哦,入費(fèi)用謝謝老師

董孝彬老師 

05/05 18:29
哦哦,入費(fèi)用的話,發(fā)生當(dāng)月就要暫估了,因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制嘛

84785042 

05/06 15:48
老師請問如果零星材料也要后期用在建工程歸集,是不是就不需要暫估呢,

董孝彬老師 

05/06 15:53
您好,是的,在折舊攤銷前可以不暫估,因?yàn)闆]攤銷時不影響損益的

84785042 

05/06 15:56
老師也就是影響損益就需要暫估,不影響損益可以不暫估,可以這樣理解嗎

董孝彬老師 

05/06 15:58
您好,是的,在建工程完工時,下月就要攤銷了,那沒有來發(fā)票的就要暫估哦

84785042 

05/06 15:58
謝謝老師明白了

董孝彬老師 

05/06 16:16
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
