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問題已解決

你好,老師:企業(yè)通過二手車市場把車賣給了個人,二手車市場已幫企業(yè)開出了發(fā)票,如何申報交稅怎么申報

84784960| 提問時間:05/06 15:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接在未開具發(fā)票列申報
05/06 15:46
84784960
05/06 15:52
二手車市場已經(jīng)開出發(fā)票,而且上面賣方是我公司,買方是個人名字和身份證,怎么填在未開具發(fā)票那列呢,而且稅率是多少呢
家權(quán)老師
05/06 15:54
是第3方開的,不是你開的。已經(jīng)抵扣了進項就是13%,沒有抵扣進項就是3%
84784960
05/06 15:56
抵扣是誰抵,是買方個人抵扣還是二手車市場
84784960
05/06 15:57
我公司在電子稅務(wù)局中的開具發(fā)票中查得到這張發(fā)票
家權(quán)老師
05/06 16:00
是你購入的時候是否抵扣?
84784960
05/06 16:02
你是這部車輛子,起初買來我公司是否認證?,之前好像16%的稅率,那按多少稅率交稅呢
家權(quán)老師
05/06 16:03
那么現(xiàn)在按13%計算增值稅
84784960
05/06 16:07
涉及稅種要交增值稅、城建稅及附加稅,購銷印花稅,企業(yè)所得稅,還有什么呢,具體的會計分錄,麻煩老師一起說一下唄
家權(quán)老師
05/06 16:07
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
84784960
05/06 16:09
請問老師,發(fā)票上標明的車價合計金額為9000元,這是否是含稅金額
家權(quán)老師
05/06 16:10
那個是含稅金額,要換算不含稅
84784960
05/06 16:13
不含稅金額9000/1.13=7964.6,稅額1035.4,這筆收入做到營業(yè)外收入里面了,那利潤表上的營業(yè)收入就不等于增值稅納稅申報表中的銷售金額,會有影響嗎
家權(quán)老師
05/06 16:15
是計入固定資產(chǎn)管理,不是計入營業(yè)外收入
84784960
05/06 16:21
收到了買方的錢后減去殘值后,做貸營業(yè)外收入,那固定資產(chǎn)不是結(jié)平了么,最后到營業(yè)外收入里面去了
家權(quán)老師
05/06 16:23
最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就完事了哈。正常申報就行
84784960
05/06 16:38
涉及稅種要交增值稅、城建稅及附加稅,購銷印花稅,企業(yè)所得稅,還有什么呢,
家權(quán)老師
05/06 16:42
就是那些稅種了哈
84784960
05/06 17:18
老師,不好意思,再打擾問一下,二手車市場那邊會不會申報稅款呢
84784960
05/06 17:19
如果二手車市場那邊交稅的話,我公司自己又申報一次,那不是重復申報了嗎
家權(quán)老師
05/06 17:20
對方只是代開發(fā)票,不交稅的。
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