問題已解決
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?



形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅,借方余額
05/06 17:27

84784978 

05/06 17:28
那這個月我5萬的銷項 之前有30萬留抵呢 抵完這五萬我怎么做賬

文文老師 

05/06 17:29
三級明細(xì) 全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784978 

05/06 17:30
未交增值稅的借方不是留抵的稅額嗎 我抵的五萬應(yīng)該放到未交增值稅貸方吧?借方是什么科目?

文文老師 

05/06 17:34
銷項直接轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784978 

05/06 17:38
就是 借銷項稅額貸未交增值稅嗎

84784978 

05/06 17:42
應(yīng)交稅費的二級科目 月底那幾個不能有余額?

文文老師 

05/06 18:09
可只保留未交增值稅余額

84784978 

05/06 18:13
老師幫我看看 這是我的賬跟表 我這樣做的行嗎

84784978 

05/06 18:14
我把抵扣的銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里啦

文文老師 

05/07 09:12
留抵金額與賬上未交增值稅余額一致,是正確的

84784978 

05/07 09:13
那我把抵了的銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面對嗎

文文老師 

05/07 09:13
同時,可再做分錄,結(jié)平 借:銷項 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784978 

05/07 09:17
要是現(xiàn)在不結(jié)平的話,等到要交增值稅的時候怎么入賬?

文文老師 

05/07 09:21
未交增值稅是借方余額,表示留抵,不用交稅。等未交增值稅出現(xiàn)貸方余額,才會要交增值稅

84784978 

05/07 09:22
嗯 我就說等未交增值稅貸方余額時,按照我的賬,我到時候怎么轉(zhuǎn)?

文文老師 

05/07 09:22
交增值稅時 借:未交增值稅 貸:銀行存款

84784978 

05/07 09:23
那我的銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直有余額了嗎

文文老師 

05/07 09:27
現(xiàn)在做分錄,結(jié)平 借:銷項 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
