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問題已解決

員工拿了一張票報銷開票是個人不是公司,這種票是不是不能做賬使用

84785033| 提問時間:05/07 09:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,這種不能抵扣的
05/07 09:10
84785033
05/07 09:12
員工出差,如果沒有行程票,是不是差旅補貼不能寫在差旅報銷單上,只能報銷相應的墊付費用
劉艷紅老師
05/07 09:15
這個不影響的,直接寫就可以了
84785033
05/07 09:17
老師,沒有行程票也可以把差旅補貼金額寫在上面嗎
劉艷紅老師
05/07 09:21
是的,只這個沒有行程單的不能抵扣
84785033
05/07 09:25
不能抵扣進項嗎,如果有兩個員工一起出差,有個員工打印了高鐵票,另一個員工坐的別人的私家車,然后出差費用是打印高鐵票的員工全部墊付的,另一個員工未墊付任何金額,若他想報銷差旅補貼金額,這種怎么處理呢老師
劉艷紅老師
05/07 09:26
打印了高鐵票是可以抵扣的,做私家車的這個只有油票吧,,用油票抵扣
84785033
05/07 09:29
意思就是各自報銷拿上憑證,只有油票也可以在報銷單上寫差旅補貼金額,是這個意思嗎?如果員工使用的交通工具是公司的車,是兩位員工一起出發(fā)的,那兩人可以填寫在一張報銷單上
劉艷紅老師
05/07 09:31
是的,各自報銷拿上憑證,只有油票也可以寫差旅補貼金額,如果員工使用的交通工具是公司的車,是兩位員工一起出發(fā)的,那兩人可以填寫在一張報銷單上
84785033
05/07 09:32
差旅補貼金額也可以填寫兩人補貼合理金額嗎?
劉艷紅老師
05/07 09:32
可以的, 然后他們自已平攤
84785033
05/07 09:35
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
05/07 09:37
不客氣,很高興幫你
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