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問題已解決

勞務(wù)派遣年度匯算清繳這些數(shù)字從業(yè)人數(shù),資產(chǎn)總額。從哪里找的

84784975| 提問時間:05/08 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,人數(shù)和資產(chǎn)都是去年第四季度所得稅申報表,表頭上方有一個資產(chǎn)人數(shù),它后面有一個平均值填寫這些。
05/08 10:23
84784975
05/08 10:30
那應(yīng)該從哪里找呀。我剛接手呢,大概現(xiàn)在顯示應(yīng)補退-6210。。。先報送報表還是先填啊
郭老師
05/08 10:34
你好,第四季度企業(yè)所得稅申報表兒,去電子稅務(wù)局。我要查詢稅費申報金繳納里面有一個申報查詢。
郭老師
05/08 10:34
需要先申報,你是準(zhǔn)備申報退稅嗎?還是不退稅?
84784975
05/08 10:48
不退稅,我這個勞務(wù)派遣需要填哪幾個表。要怎么調(diào)整
郭老師
05/08 10:52
小型微利企業(yè)職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、彌補虧損明細表、納稅調(diào)整明細表 如果你不退稅的話,去填寫納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額。這個金額是退稅的金額除以稅率加彌補虧損明細表最后一行,最后一列的金額。
84784975
05/08 11:01
我們這邊沒有登記固定資產(chǎn)什么的,還有應(yīng)付職工薪酬借貸方也不一樣,
郭老師
05/08 11:05
你賬上沒有做應(yīng)付職工薪酬固定資產(chǎn)嗎?和哪里不一樣?你是軟件做賬還是手工做?
84784975
05/08 11:15
軟件做,沒有固定資產(chǎn),而且看四季度的季表,收入上提示營業(yè)收入和所屬期增值稅收入不一致。應(yīng)付職工薪酬借貸方不一致,即使算上這四個月的也不一致。
郭老師
05/08 11:16
沒有固定資產(chǎn),那就固定資產(chǎn)折舊明細表打開保存一下。 增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致沒有關(guān)系,因為你增值稅是差額交稅的吧。你看一下是不是差額之前的收入和利潤表里面是一樣。
郭老師
05/08 11:17
應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月計提,當(dāng)月的次月支付。你得去看下,賬上計提的1~12月份的,和4月2月份到次年1月份的累計是不是一樣。
84784975
05/08 14:02
利潤表的年度收入和年度匯算清繳的收入顯示不一致,還有應(yīng)付職工薪酬,帳載金額不是貸方計提的么,實際發(fā)生額是借方的。稅收金額不也是借方金額么,不是說在匯算清繳前發(fā)掉的工資也算么,也就是應(yīng)付職工的借方是2024.01-2025.04月的工資和貸方金額還是不一致,要怎么調(diào)啊
郭老師
05/08 14:03
利潤表里面的年度收入和匯算清繳里面的收入不一致是什么原因? 賬載金額是貸方發(fā)生額是計提的 實際金額和稅收金額,是支付出去的 如果是次月發(fā)工資,看的是2月份到次年1月份 匯算清繳之前發(fā)下去都算實際金額和稅收金額。
郭老師
05/08 14:04
沒有支付的調(diào)增,多支付的調(diào)減。
84784975
05/08 14:20
那么應(yīng)付職工薪酬工資時拋除社保費的數(shù)額嗎?社保費借貸方也不一樣,簡直是亂賬,也沒有招待費什么的, 就是年度匯算清繳的營業(yè)收入我填的是四季度利潤表的營業(yè)收入,但是上面提示我和當(dāng)前所屬期的增值稅收入不一致
郭老師
05/08 14:23
應(yīng)付職工薪酬、工資,包含著個人負擔(dān)的社保。你第一個問題不是回復(fù)你了嗎?你增值稅是差額的,你所得稅是全額的,所以他兩個不一致。你去查一下,是不是你的利潤表里面的所有的收入減去這個成本之后,就是你增值稅申報表里面的銷售額 是的話可以的。
84784975
05/08 14:59
個人交的社保不是計入其他應(yīng)付款了么。差額征稅的主營業(yè)務(wù)收入和利潤表不應(yīng)該是一樣的么,而且我的顯示增值稅的開票金額要高于利潤表
郭老師
05/08 15:04
借主營業(yè)務(wù)成本,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,銀行存款, 其他應(yīng)付款,個人負擔(dān)的社保。
郭老師
05/08 15:04
差額征稅的增值稅銷售額和所得稅的營業(yè)收入不一致 高于需要查原因
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