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問題已解決

老師 我想問下就是對方開票來 然后我們付款給他 然后他又付款到我們老板的備用金 這個怎么做賬務(wù)處理 我們有公戶和備用金賬戶 都要做賬的

84784962| 提問時間:05/08 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,他又付款到我們老板的備用金 ,其實(shí)這個你當(dāng)借款就行。你備用金賬戶是什么科目核算的。
05/08 10:35
84784962
05/08 10:41
就是其它應(yīng)收款老板 然后我把對方轉(zhuǎn)來的放到了應(yīng)收賬款里面 這個怎么給他沖平啊 我們付給他 然后他在扣除9個點(diǎn)的稅錢在轉(zhuǎn)回我們備用金賬戶 這是什么意思啊 掛賬嗎
宋生老師
05/08 10:44
你好,這個,你一開始給對方對方給你開發(fā)票,然后你付錢給他這樣做就平了,然后他在付款到老板的備用賬戶,這個相當(dāng)于是借款。
84784962
05/08 10:59
不是 是對方給我們開票過來 然后我們給他付款 然后他收到錢扣掉稅錢然后轉(zhuǎn)到備用金賬戶
宋生老師
05/08 11:01
你好,這種操作本身我估計都是屬于虛開發(fā)票,所以你外賬上面想做到完美是做不了的。
宋生老師
05/08 11:01
你外,外賬上如果一定要把這個備用金做賬,你只能當(dāng)借款。
84784962
05/08 11:38
我做的是內(nèi)賬 但是我是放到應(yīng)收賬款里面的 怎么給做平呢 可以放到主營業(yè)務(wù)未開票里面嗎
宋生老師
05/08 11:40
你好,你內(nèi)賬的話相當(dāng)于只是開個票走一下賬,是不是?
84784962
05/08 15:06
對 像這種怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
05/08 15:07
你好,這個你支付的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后收回來的時候做相反的憑證。
84784962
05/09 10:02
那也不對 我支付的時候?qū)Ψ接虚_發(fā)票來的 我放到應(yīng)付賬款核算的
84784962
05/09 10:03
收回的時候我走的是其它應(yīng)收款老板 貸的是應(yīng)收賬款
宋生老師
05/09 10:03
你好,你內(nèi)賬啊。到時候要收回來的。不應(yīng)該做應(yīng)付了。 如果你要做應(yīng)付,到時候也要沖應(yīng)付。
84784962
05/09 10:03
那這樣我做不平 我是不是可以借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入未開票收入
宋生老師
05/09 10:04
你好,可以的,操作沒問題。
84784962
05/09 10:07
這個票開的有沒有問題啊
宋生老師
05/09 10:08
你好,這個沒問題的,可以用的。
84784962
05/09 10:10
賦碼好像不對 沒關(guān)系嗎
宋生老師
05/09 10:16
你好,這個一般稅率沒問題就可以的。
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