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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我想問下就是對(duì)方開票來(lái) 然后我們付款給他 然后他又付款到我們老板的備用金 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理 我們有公戶和備用金賬戶 都要做賬的



你好,他又付款到我們老板的備用金 ,其實(shí)這個(gè)你當(dāng)借款就行。你備用金賬戶是什么科目核算的。
05/08 10:35

84784962 

05/08 10:41
就是其它應(yīng)收款老板 然后我把對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的放到了應(yīng)收賬款里面 這個(gè)怎么給他沖平啊 我們付給他 然后他在扣除9個(gè)點(diǎn)的稅錢在轉(zhuǎn)回我們備用金賬戶 這是什么意思啊 掛賬嗎

宋生老師 

05/08 10:44
你好,這個(gè),你一開始給對(duì)方對(duì)方給你開發(fā)票,然后你付錢給他這樣做就平了,然后他在付款到老板的備用賬戶,這個(gè)相當(dāng)于是借款。

84784962 

05/08 10:59
不是 是對(duì)方給我們開票過來(lái) 然后我們給他付款 然后他收到錢扣掉稅錢然后轉(zhuǎn)到備用金賬戶

宋生老師 

05/08 11:01
你好,這種操作本身我估計(jì)都是屬于虛開發(fā)票,所以你外賬上面想做到完美是做不了的。

宋生老師 

05/08 11:01
你外,外賬上如果一定要把這個(gè)備用金做賬,你只能當(dāng)借款。

84784962 

05/08 11:38
我做的是內(nèi)賬 但是我是放到應(yīng)收賬款里面的 怎么給做平呢 可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)未開票里面嗎

宋生老師 

05/08 11:40
你好,你內(nèi)賬的話相當(dāng)于只是開個(gè)票走一下賬,是不是?

84784962 

05/08 15:06
對(duì) 像這種怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 

05/08 15:07
你好,這個(gè)你支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后收回來(lái)的時(shí)候做相反的憑證。

84784962 

05/09 10:02
那也不對(duì) 我支付的時(shí)候?qū)Ψ接虚_發(fā)票來(lái)的 我放到應(yīng)付賬款核算的

84784962 

05/09 10:03
收回的時(shí)候我走的是其它應(yīng)收款老板 貸的是應(yīng)收賬款

宋生老師 

05/09 10:03
你好,你內(nèi)賬啊。到時(shí)候要收回來(lái)的。不應(yīng)該做應(yīng)付了。
如果你要做應(yīng)付,到時(shí)候也要沖應(yīng)付。

84784962 

05/09 10:03
那這樣我做不平 我是不是可以借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開票收入

宋生老師 

05/09 10:04
你好,可以的,操作沒問題。

84784962 

05/09 10:07
這個(gè)票開的有沒有問題啊

宋生老師 

05/09 10:08
你好,這個(gè)沒問題的,可以用的。

84784962 

05/09 10:10
賦碼好像不對(duì) 沒關(guān)系嗎

宋生老師 

05/09 10:16
你好,這個(gè)一般稅率沒問題就可以的。
