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問題已解決

老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),1-4季度交了企業(yè)所得稅,第4季度研發(fā)費(fèi)用不能填上去,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要退稅,怎么辦呢

84785010| 提問時(shí)間:05/08 18:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)就申請(qǐng)退稅就好了。系統(tǒng)是這樣設(shè)置的
05/08 18:43
84785010
05/08 19:04
申請(qǐng)退稅風(fēng)險(xiǎn)不高嗎
宋生老師
05/08 19:05
你好,高新技術(shù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)還是比較低的。
84785010
05/08 19:48
主要是退的稅有點(diǎn)高啊,可能高新不是很真實(shí)
宋生老師
05/08 20:24
你好,你們研發(fā)有多少金額
84785010
05/08 20:45
研發(fā)費(fèi)用57萬(wàn)
宋生老師
05/08 20:47
你好,那你們退稅要退多少。
84785010
05/08 20:55
要退企業(yè)所得稅1萬(wàn)多
宋生老師
05/08 20:56
你好,這個(gè)金額沒多少了。不用太擔(dān)心。
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