問題已解決
銷售發(fā)票紅沖,增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦



同學(xué)你好
這個月紅沖的就沖減這個月的藍(lán)字發(fā)票了
05/08 18:44

84784981 

05/08 18:46
就是按這個月開的藍(lán)字發(fā)票減去紅沖發(fā)票的收入去報稅嗎

樸老師 

05/08 18:48
同學(xué)你好
對的
是這樣的

84784981 

05/08 18:59
如果這個月沒有開票,只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么報

樸老師 

05/08 19:02
那就按負(fù)數(shù)申報哦
