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問題已解決

老師您好!往年應(yīng)付帳款暫估沒收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增后怎樣平暫估,會計分錄怎么寫?

84784957| 提問時間:05/09 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個暫估是虛擬的還是本來有這個業(yè)務(wù),只是金額還不確定做的占股?
05/09 08:40
84784957
05/09 08:58
虛擬的,老師
宋生老師
05/09 08:58
你好,這樣子的話你要做紅字憑證沖減。
84784957
05/09 09:01
紅字沖減,那凈利潤增加,需要交企業(yè)所得稅呀?不走以前年度損益調(diào)整科目嗎?
宋生老師
05/09 09:02
你好,是需要交所得稅的。 你這個是屬于之前的賬不真實,要更正。而不是稅法和會計的差異。
84784957
05/09 09:06
匯算清繳調(diào)增也是繳稅呀?
84784957
05/09 09:06
稅會差異才走以前年度損益調(diào)整科目嗎?
宋生老師
05/09 09:10
你好,是的,也是要交稅。 你之前的做錯了應(yīng)該去更正,不然你暫估的那個沒辦法做平。
84784957
05/09 09:11
可以做營業(yè)外收入嗎?
84784957
05/09 09:11
反正都是調(diào)增繳稅,老師
宋生老師
05/09 09:12
你好,可以做營業(yè)外收入。
84784957
05/09 09:14
借? 應(yīng)付賬款暫估 貸? 營業(yè)外收入 調(diào)增后:借 本年利潤 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸? ?企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ? ? 借企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ? ?貸? 銀行存款
84784957
05/09 09:14
分錄對不對?老師
宋生老師
05/09 09:15
你好嗯對的,就是這樣做,不過是利潤分配,未分配利潤不是本年利潤。
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