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問(wèn)題已解決

您好老師,稅務(wù)上有個(gè)500元以下的零星支出,收據(jù)可以稅前扣除,但是2018年28號(hào)公告里沒(méi)有寫具體金額,請(qǐng)問(wèn)還可以參考哪個(gè)文件啊

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 10:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
哪個(gè)文件都沒(méi)有具體金額。個(gè)人增值稅起征點(diǎn)是500元,是參考的這個(gè)
05/09 10:26
84785009
05/09 10:33
哦,那比如公司是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的,然后來(lái)招商加盟后,代理這些加盟商去招聘一些個(gè)人的按摩技師,加入這些平臺(tái),然后支付他們2百塊錢,這部分費(fèi)用是支付個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票,那就可以要收據(jù),作為合法稅前扣除依據(jù)的是吧
文文老師
05/09 10:39
是的,你的理解是對(duì)的。
84785009
05/09 10:44
因?yàn)槲覀円彩堑谌狡脚_(tái)嘛,所以后期客人消費(fèi)之后費(fèi)用需要先提到我們公司賬戶,然后代理商和技師再通過(guò)公戶轉(zhuǎn)給他們,那么這樣怎么做賬啊,如果我直接掛往來(lái),他們提多少然后我也提多少再轉(zhuǎn)給他們,這樣合規(guī)嗎
文文老師
05/09 10:51
只提供平臺(tái),只收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi),是沒(méi)問(wèn)題的
84785009
05/09 10:55
那如果公司再?gòu)闹谐槿√岢赡?,這樣的話是不是就是留在公司那部分錢,要轉(zhuǎn)成收入,交增值稅?
文文老師
05/09 11:01
是,留在公司那部分錢,要轉(zhuǎn)成收入,交增值稅
84785009
05/09 11:02
好的,謝謝,大體明白了
文文老師
05/09 11:03
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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