問題已解決
老師:當(dāng)月確認(rèn)有增值稅加計抵減額,當(dāng)月沒有抵扣,需要計提嗎?分錄是什么呢?



當(dāng)月確認(rèn)有增值稅加計抵減額,當(dāng)月沒有抵扣,不需要計提
05/09 11:03

84785032 

05/09 11:04
那到了第二個月抵扣了,要怎么做賬啊?沒有抵扣完,只抵扣了一小部分,抵扣后也沒有交繳增值稅

文文老師 

05/09 11:05
實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

84785032 

05/09 11:06
沒有繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益,是這樣嗎?

文文老師 

05/09 11:08
沒有繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 可以的

84785032 

05/09 11:10
那如果年未沒有抵扣完,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>

84785032 

05/09 11:13
老師:還有個問題,加計抵減額的余額不用在賬上體現(xiàn)嗎?

文文老師 

05/09 11:15
是,加計抵減額的余額不用在賬上體現(xiàn)


相關(guān)問答
查看更多-
增值稅加計抵減,沒有抵減,當(dāng)月計提的要做分錄嗎?
286
-
加計抵減額根據(jù)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額比例確認(rèn)的,不確認(rèn)在當(dāng)月的其他收益嗎?那以前賬是不做錯了?
132
-
老師 如果本月計提了增值稅加計抵減100,但當(dāng)月有留底稅額,當(dāng)月稅務(wù)沒有抵減,賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)稅金時這100需要當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
101
-
老師,加計抵減額填入表四中,當(dāng)月抵減了,抵減額需要填入主表嗎,填入哪行呢
183
-
你好,進(jìn)項加計抵減當(dāng)月要計提嗎?
980