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問題已解決

老師:當(dāng)月確認(rèn)有增值稅加計抵減額,當(dāng)月沒有抵扣,需要計提嗎?分錄是什么呢?

84785032| 提問時間:05/09 11:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
當(dāng)月確認(rèn)有增值稅加計抵減額,當(dāng)月沒有抵扣,不需要計提
05/09 11:03
84785032
05/09 11:04
那到了第二個月抵扣了,要怎么做賬啊?沒有抵扣完,只抵扣了一小部分,抵扣后也沒有交繳增值稅
文文老師
05/09 11:05
實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
84785032
05/09 11:06
沒有繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益,是這樣嗎?
文文老師
05/09 11:08
沒有繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 可以的
84785032
05/09 11:10
那如果年未沒有抵扣完,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>
84785032
05/09 11:13
老師:還有個問題,加計抵減額的余額不用在賬上體現(xiàn)嗎?
文文老師
05/09 11:15
是,加計抵減額的余額不用在賬上體現(xiàn)
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