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問題已解決

我有一個問題,就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆賬不知道怎樣調(diào),每一筆2萬元,分錄記著 借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這個要怎樣調(diào)整啊

84784981| 提問時間:05/09 20:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際是什么業(yè)務的
05/09 20:28
84784981
05/09 20:31
這個賬是假的,用于申報個稅一年了。這個能調(diào)整嗎。
郭老師
05/09 20:32
可以 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金
84784981
05/09 20:33
這個我們沒有現(xiàn)金啊。
84784981
05/09 20:34
都在公賬卡上。
郭老師
05/09 20:36
所以紅沖呀,在貸方不就紅沖了
84784981
05/09 20:50
這樣賬上貨幣資金,就跟銀行賬對不上了。
84784981
05/09 20:56
這樣子沒關系嗎
郭老師
05/09 20:59
現(xiàn)金余額對不對吧 對的話就是這么做的 其他的不一致在找原因
84784981
05/09 21:07
庫存現(xiàn)金那里直接負數(shù)了
84784981
05/09 21:08
貨幣資金減少了
84784981
05/09 21:09
因為我也是第一次做這個,也不知道對不對
84784981
05/09 21:11
因為申報個稅時,每個月有計提的
郭老師
05/09 21:12
庫存現(xiàn)金出負數(shù)肯定不對,你去查一下什么原因,你們還做了支付嗎?
84784981
05/09 21:15
他們做計提和支付,所以這個賬我才不知道怎樣調(diào),如沒有支付,還好調(diào)整直接沖回好了。
郭老師
05/09 21:21
借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬工資
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