問(wèn)題已解決
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)



同學(xué)你好
如果是虛擬的,就要調(diào)整,調(diào)整就做紅字分錄
05/11 12:59

84784981 

05/11 13:01
紅沖現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?

小菲老師 

05/11 13:01
同學(xué),你好
哪個(gè)科目負(fù)數(shù)?

84784981 

05/11 13:04
老師你示范一下

小菲老師 

05/11 13:05
同學(xué),你好
你之前
借:庫(kù)存現(xiàn)金20000
貸:其他應(yīng)付款? 20000
你現(xiàn)在紅沖
借:庫(kù)存現(xiàn)金? -20000
貸:其他應(yīng)付款? -20000

84784981 

05/11 13:08
那個(gè)申報(bào)工資36620和車輛使用1255.45要在那里調(diào)整啊,老師

小菲老師 

05/11 13:08
同學(xué),你好
都是假的嗎?

84784981 

05/11 13:13
就是這個(gè)問(wèn)題,代賬公司寫的,現(xiàn)在公司想處理一下

小菲老師 

05/11 13:14
同學(xué),你好
如果是假的,之前的分錄找到,做紅字分錄。
如果是真實(shí),就不要?jiǎng)?/div>

84784981 

05/11 13:16
工資和車輛使用費(fèi)都是從這個(gè)寫著借:應(yīng)付工資
貸:庫(kù)存現(xiàn)金,
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

小菲老師 

05/11 13:23
借:應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù)


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