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問題已解決

老師,物業(yè)維修時購買了一些東西,是員工墊付的,金額四五千,能用現(xiàn)金給他報銷嗎

84785009| 提問時間:05/12 18:28
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84785009
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那這種情況次數(shù)多了行嗎?
05/12 18:32
84785009
05/12 18:35
那還有一些采購的,金額比較小,然后沒有發(fā)票,這種能報銷不?
84785009
05/12 18:41
老師,沒看明白,能麻煩您大概解釋一下嗎
84785009
05/12 18:44
我們是小規(guī)模納稅人,是不是就不存在稅前扣除的
84785009
05/12 18:49
哦哦,老師您說的稅前扣除,就是這筆賬計入費用,然后在計算所得稅時扣除這部分費用,是這個意思嗎?
84785009
05/12 18:52
哦哦好的,那老師,我們是物業(yè)公司,那比如我們維修樓道的開關,然后臨時就從商店購買了電燈開關,但這個商店沒有發(fā)票,就像這種情況能報銷不?如果能報銷,又需要什么手續(xù)進行報銷呢?
84785009
05/12 18:57
老師,意思就是說像這種最起碼是個個體戶的發(fā)票是吧,然后記賬也是記到管理費用,但是不能再稅前扣除是吧?
84785009
05/12 19:04
老師,那這個就是利潤表當中,這筆費用是已經(jīng)減掉了的是吧,季度申報企業(yè)所得稅的時候還是根據(jù)減掉這筆費用的利潤表和資產(chǎn)負債表申報是吧?還是說在申報季度企業(yè)所得稅的時候就不能扣除了?
84785009
05/12 19:10
那就是季度申報企業(yè)所得稅,根據(jù)減掉以后的利潤表,資產(chǎn)負債表申報,然后再報年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳的時候調(diào)增?老師,調(diào)增是指調(diào)增的這筆費用嗎?
董孝彬老師
05/12 18:29
您好,可以的哦,現(xiàn)金報銷 或銀行轉(zhuǎn)賬都行,我們按實際來入賬就可以了
董孝彬老師
05/12 18:33
您好,當然行,看這個問題我們現(xiàn)金科目是不是虛的呀
董孝彬老師
05/12 18:38
您好,能報銷的呀,滿足下面的零星規(guī)定(注意是從個人那買的)的資料就稅前扣, 不滿足就調(diào)增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他 滿足這個條件:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人(這是重點),其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 依據(jù): 國家稅務總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;
董孝彬老師
05/12 18:42
您好,好 的,比如從農(nóng)民手里買蔬菜,沒有發(fā)票,收據(jù)上寫姓名,身份證號,手機號,這個就可以稅前扣除,注意一定是個人
董孝彬老師
05/12 18:45
您好,當然有嘛,這是所得稅稅前扣除嘛
董孝彬老師
05/12 18:50
您好,是的,我就是這個意思哦
董孝彬老師
05/12 18:54
您好,能報銷,但不能稅前扣除,商品是義務提供發(fā)票的,最起碼是個個體戶的, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
董孝彬老師
05/12 18:59
您好,是的,是這么理解的哦
董孝彬老師
05/12 19:06
您好,季度可 以扣的,在年度時調(diào)增
董孝彬老師
05/12 19:11
您好,是的,是匯繳時調(diào)增,調(diào)增的金額就是這個無發(fā)票的金額
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