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問題已解決

老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?

84785029| 提問時(shí)間:05/12 18:57
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄,就按目前的來做,沒有關(guān)系的,不一定要按下面的來 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
05/12 18:58
84785029
05/12 19:08
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是不是在資產(chǎn)負(fù)債表不顯示,月底待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額有3萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是0
董孝彬老師
05/12 19:09
您好,顯示的哦,應(yīng)交稅費(fèi) 是各下級(jí)科目一起體現(xiàn)的,
84785029
05/12 19:11
我的總產(chǎn)負(fù)債表待認(rèn)真有余額,是不是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)誤了
董孝彬老師
05/12 19:13
您好,不要看這個(gè)末級(jí)科目,我們看一級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi),不過待認(rèn)證我們是要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)的
84785029
05/12 19:15
應(yīng)交稅費(fèi),不過待認(rèn)證我們是要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)的,老師這樣是對(duì)的,資產(chǎn)負(fù)債表我看到了在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,謝謝老師
董孝彬老師
05/12 19:15
哦哦,那這個(gè)做報(bào)表的同事很專業(yè)了
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