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問題已解決

請問已經(jīng)開了出口貨物已補稅/未退稅證明,怎么負數(shù)沖減申報?

84784987| 提問時間:05/12 20:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好,你是報了增值稅申報表嗎?
05/12 20:57
84784987
05/12 21:13
增值稅申報表報了
樸老師
05/12 21:17
賬務(wù)處理 沖減收入、成本及相關(guān)稅額(分錄見詳細版 )。 增值稅申報 在附表二對應(yīng)欄次用紅字沖減原申報稅額,主表自動調(diào)整;在退稅申報系統(tǒng)錄入負數(shù)數(shù)據(jù)沖減原申報銷售額等。 出口退稅申報系統(tǒng) 錄入負數(shù)數(shù)據(jù)沖減原明細數(shù)據(jù),生成并報送負數(shù)申報數(shù)據(jù)。按當(dāng)?shù)囟惥忠蟛僮?,有疑問咨詢主管稅局?/div>
84784987
05/12 21:21
我是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅科說是就是在這個月里加加減減,系統(tǒng)里具體怎么申報想問問
樸老師
05/12 21:23
直接就是負數(shù)沖減哦
84784987
05/12 21:31
老師,我是想知道在離線版或者在線版出口退稅系統(tǒng)里如何申報
樸老師
05/12 21:33
就是按沖減后的金額申報
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