問題已解決
請(qǐng)問已經(jīng)開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?



同學(xué)你好,你是報(bào)了增值稅申報(bào)表嗎?
05/12 20:57

84784987 

05/12 21:13
增值稅申報(bào)表報(bào)了

樸老師 

05/12 21:17
賬務(wù)處理
沖減收入、成本及相關(guān)稅額(分錄見詳細(xì)版 )。
增值稅申報(bào)
在附表二對(duì)應(yīng)欄次用紅字沖減原申報(bào)稅額,主表自動(dòng)調(diào)整;在退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)沖減原申報(bào)銷售額等。
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)
錄入負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)沖減原明細(xì)數(shù)據(jù),生成并報(bào)送負(fù)數(shù)申報(bào)數(shù)據(jù)。按當(dāng)?shù)囟惥忠蟛僮?,有疑問咨詢主管稅局?/div>

84784987 

05/12 21:21
我是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅科說是就是在這個(gè)月里加加減減,系統(tǒng)里具體怎么申報(bào)想問問

樸老師 

05/12 21:23
直接就是負(fù)數(shù)沖減哦

84784987 

05/12 21:31
老師,我是想知道在離線版或者在線版出口退稅系統(tǒng)里如何申報(bào)

樸老師 

05/12 21:33
就是按沖減后的金額申報(bào)


相關(guān)問答
查看更多-
老師,我們這個(gè)出口已補(bǔ)稅/未退稅證明沒有數(shù)據(jù),怎么刪除
813
-
外貿(mào)企業(yè)出口出去后退運(yùn)的,開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明后,需不需去海關(guān)改報(bào)關(guān)單的
377
-
老師,請(qǐng)問出口企業(yè)未退稅證明去哪里開
122
-
老師我們公司2月份有一筆出口貨物 退運(yùn)了一部分,我這月做了一筆紅沖,然后給開具了未退稅證明,這樣是不是需要開紅字發(fā)票,然后在下個(gè)所屬期申報(bào)
488
-
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單上邊出口日期是2024年1月,出口發(fā)票是2024年2月開的,當(dāng)時(shí)在2月份申報(bào)增值稅時(shí)已做免稅收入,但是到現(xiàn)在還沒退稅,現(xiàn)在外國客戶要求我們退運(yùn),也已經(jīng)在稅局開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,那現(xiàn)在要怎么處理稅務(wù)呢?
8457