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問題已解決

開票2000,銀行存款收1500,500是政府補(bǔ)貼, 借 應(yīng)收賬款2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)260 主營業(yè)務(wù)收入 1740 銀行收到1500元 借 銀行存款 1500 貸 應(yīng)收賬款 1500 收到政府補(bǔ)貼500 借 銀行存款500 貸 營業(yè)外收入500 政府補(bǔ)貼分錄對嗎老師?

84784947| 提問時(shí)間:05/13 16:49
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,開票2000萬的銷售,貨款是不是給2000萬,然后再補(bǔ)貼500萬,上面的顯示是1500萬貨款,然后再給了500萬貨款,沒有顯示有補(bǔ)貼的
05/13 16:53
84784947
05/13 16:56
銀行收到1500政府補(bǔ)貼500
高輝老師
05/13 16:57
還有500萬貨款未付是吧
84784947
05/13 16:57
收到政府補(bǔ)貼500 借 銀行存款500 貸 營業(yè)外收入500對嗎老師
84784947
05/13 16:58
500銀行已經(jīng)收到了
高輝老師
05/13 16:59
與銷售有關(guān)的一半沖祝主營業(yè)務(wù)成本
高輝老師
05/13 16:59
借:主營業(yè)務(wù)成本 -500 銀行存款
84784947
05/13 17:00
老師,您的意思這500不能全部進(jìn)營業(yè)外收入,是嗎
84784947
05/13 17:09
500是銀行收到了,老師您寫的那個(gè)分錄銀行存款是減少,我不明白
高輝老師
05/13 17:40
補(bǔ)貼金額與銷售價(jià)格直接掛鉤 收到補(bǔ)貼時(shí):借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 補(bǔ)貼金額與銷售數(shù)量直接掛鉤 收到補(bǔ)貼時(shí):借:銀行存款,貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 補(bǔ)貼金額與銷售金額直接掛鉤 收到補(bǔ)貼時(shí):借:銀行存款,貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 補(bǔ)貼金額與銷售成本直接掛鉤 收到補(bǔ)貼時(shí):借:銀行存款,貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品等。
高輝老師
05/13 17:41
基本上遵照上的的規(guī)則
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