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實(shí)務(wù)
問題已解決
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎



可以那樣做的,也可以直接按我說的,沖收入就行
05/13 17:11

84785024 

05/13 17:13
老師,麻煩您寫一下完整的分錄可以不

家權(quán)老師 

05/13 17:18
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)? 沖負(fù)數(shù)發(fā)票收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入? 做藍(lán)字發(fā)票收入
不影響本月的增值稅,所以不體現(xiàn)增值稅

84785024 

05/13 17:26
也就是如果四月份開票入收入沖的是預(yù)收賬款,那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 重開的寫借預(yù)收賬款正數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)嗎老師

家權(quán)老師 

05/13 17:28
嗯嗯,因?yàn)橐部梢园茨愕乃悸纷?/div>


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老師,開了紅字發(fā)票做的分錄是不是借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
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老師好,有一個(gè)分錄是調(diào)整借收入 正數(shù) 應(yīng)交稅金 正數(shù) 貸收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金 負(fù)數(shù) 稅率錯(cuò)誤,分錄錯(cuò)了,24.3改正,怎么寫分錄
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老師對沖發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),對嗎?
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開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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老師,收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅,怎么賬務(wù)處理呢,去年紅沖借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))貸應(yīng)交稅費(fèi)/簡易計(jì)稅(負(fù)數(shù))
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