問題已解決
老師,剛看了一個視頻上說,財務(wù)報表上,除了應(yīng)交稅費和未分配利潤可以出現(xiàn)負數(shù),其他科目不允許出現(xiàn)負數(shù),是這樣嗎?



是的,其他出現(xiàn)負數(shù)不合理的
05/14 11:53

84784991 

05/14 15:58
我也不知道,有些是負值,怎么辦呢?

84784991 

05/14 16:00
申報的財務(wù)報表有負數(shù),現(xiàn)在怎么辦呢?

家權(quán)老師 

05/14 16:02
資產(chǎn)負債表重分類:
應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的借方余額+預(yù)收賬款的各個明細科目的借方余額
預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的貸方余額+預(yù)收賬款的各個明細科目的貸方余額
應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的貸方余額+應(yīng)付賬款的各個明細科目的貸方余額
預(yù)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的借方余額+應(yīng)付賬款的各個明細科目的借方余額
其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個明細科目的借方余額
其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個明細科目的貸方余額
比如,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款項目余額是:-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項目體現(xiàn)。同樣
如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項目體現(xiàn)。
應(yīng)收賬款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
那么需要調(diào)整2000到預(yù)收賬款項目體現(xiàn)。同樣
如果預(yù)收賬款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
需要調(diào)整2000到應(yīng)收賬款項目體現(xiàn)。
