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問題已解決

老師好,固定資產(chǎn)殘值還是1萬,賣給個(gè)人了,不開票 對私處理的 賬上應(yīng)該怎么處理

84785013| 提問時(shí)間:05/14 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
05/14 15:38
84785013
05/14 15:40
老師 對私的 賬上不體現(xiàn) 現(xiàn)金或銀行存款
宋生老師
05/14 15:41
你好,那你當(dāng)現(xiàn)金了。
84785013
05/14 15:43
對的,最后處置的話 借方 不知道用什么科目 不能用現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金是私下的
宋生老師
05/14 15:44
你好,那就只能先掛著,計(jì)入應(yīng)收賬款。
84785013
05/14 15:52
能不能直接入營業(yè)外收支
宋生老師
05/14 15:58
做是可以做,只是不規(guī)范。
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