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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,固定資產(chǎn)殘值還是1萬,賣給個(gè)人了,不開票 對私處理的 賬上應(yīng)該怎么處理



你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
05/14 15:38

84785013 

05/14 15:40
老師 對私的 賬上不體現(xiàn) 現(xiàn)金或銀行存款

宋生老師 

05/14 15:41
你好,那你當(dāng)現(xiàn)金了。

84785013 

05/14 15:43
對的,最后處置的話 借方 不知道用什么科目 不能用現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金是私下的

宋生老師 

05/14 15:44
你好,那就只能先掛著,計(jì)入應(yīng)收賬款。

84785013 

05/14 15:52
能不能直接入營業(yè)外收支

宋生老師 

05/14 15:58
做是可以做,只是不規(guī)范。
