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填報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時,企業(yè)所得稅申報(bào)表第一欄營業(yè)收入需要把免稅收入部分也一并計(jì)算在內(nèi)嗎

84785037| 提問時間:05/14 16:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,免稅收入不需要填這里。
05/14 16:27
84785037
05/14 18:01
那在企業(yè)所得稅申報(bào)表中計(jì)算利潤總額的時候,免稅收入需要參與到計(jì)算中嗎?應(yīng)該填在哪里呢
宋生老師
05/14 18:04
你好,這個是要參與計(jì)算,但是算稅的時候,是單獨(dú)填入免稅收入
84785037
05/14 18:07
免稅收入要是參與利潤總額計(jì)算的話,為什么會在利潤總額下方呢?這個點(diǎn)有點(diǎn)兒不太理解
宋生老師
05/14 18:09
你算稅的時候,是單獨(dú)填入免稅收入。
84785037
05/14 18:10
老師,我還是沒有搞清楚免稅收入是怎么參與利潤總額計(jì)算的?他屬于哪一個欄次啊
宋生老師
05/14 18:11
你好,納稅調(diào)整減少額(填寫A105000) 他屬于這個。
84785037
05/14 18:14
他既然有需要調(diào)減,那說明之前應(yīng)該已經(jīng)也在營業(yè)收入或者營業(yè)外收入里了呀,那為什么又不在呢
宋生老師
05/14 18:16
你好,你說的什么又不在,不在哪里
84785037
05/14 18:17
就是老師我第一個問題問的那個申報(bào)表的第一欄兒營業(yè)收入
宋生老師
05/14 18:18
你好,是先正常填入營業(yè)收入,然后調(diào)減
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