問題已解決
你好,公司注銷前,掛賬固定資產(chǎn)房屋一套轉(zhuǎn)法人名下,轉(zhuǎn)讓時沒金額,要怎么做帳呢



轉(zhuǎn)讓時沒金額是什么意思?是白送嗎?
05/14 16:30

84785022 

05/14 16:32
客戶說當時不動產(chǎn)登記中心沒要寫

郭老師 

05/14 16:34
你好,不是的,實際情況是什么情況?就是你轉(zhuǎn)讓給了誰?他支付給你們資金了沒有?
因為你這個無償贈送的話,需要視同銷售的你處置的公允價值。你處置的價格低于公允價值,稅務局也會要求你補稅的。

84785022 

05/14 16:35
轉(zhuǎn)法人喔

郭老師 

05/14 16:37
給法人也得有價格,對方需要支付給你們的。企業(yè)是企業(yè),法人是法人,不一樣。就是企公司和個人需要分開的,即使他自己的公司也得分開
如果你不分開的話,就是不交稅
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
沒有其他的了。

84785022 

05/14 16:40
這是個人獨資企業(yè),交過契稅

郭老師 

05/14 16:43
你好,受贈的或者是購入的房產(chǎn)、土地都需要交契稅。

84785022 

05/14 16:45
一百多萬呢,可能按不交稅那樣轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理嗎

84785022 

05/14 16:47
如果真是無償贈送,按公允價值銷售處理,公允價值怎么算呀

郭老師 

05/14 16:49
公允價值是市場價格,就是這套房子市場價格能值多少錢,你按照一瓶多少錢乘以平方不就行啦。有車位、車庫的再單獨計算。
不想交稅,你就可以做,但是到時候查出有問題來,你們得需要補稅。你做好這個打算就行
不建議這么做的

84785022 

05/14 16:52
嗯 ,好專業(yè)的老師,謝謝喔,另外賬上還有一百多萬實收資本,這個要注銷了,怎么做賬清掉呢

84785022 

05/14 16:55
還有,如果按公允價值來處理,怎么做賬,需要報什么稅呢

郭老師 

05/14 16:56
賬上有錢的話,退錢。借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn),
借管理費用福利費、
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費應交增值稅銷項,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收支,
需要交增值稅、附加稅、印花稅、土地增值稅。

84785022 

05/14 16:59
賬上沒錢呢

郭老師 

05/14 17:00
那你看下,還有哪些科目有余額,先清理其他的,最后再清理這個實收資本。

84785022 

05/14 17:01
其它都平了,就只有固定資產(chǎn)房屋和實收資本有余額了

郭老師 

05/14 17:06
那你正好讓你老板拿錢,然后再還他實收資本

84785022 

05/14 17:08
就是房屋按市場價收法人款,再還實收資本是吧,一定要公賬走款嗎?

84785022 

05/14 17:18
房屋折舊完還有一百萬,市場價格估計70萬,不夠還實收資本怎么辦

郭老師 

05/14 17:20
是
那就用未分配利潤的是復數(shù),是不是?如果是的話忽略

84785022 

05/14 17:22
按公允價值處理分錄,沒看懂

郭老師 

05/14 17:23
發(fā)給老板做福利費的意思
