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問題已解決

老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?

84785024| 提問時間:05/14 22:57
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,先確認收入,再紅沖,再按發(fā)票來寫分錄 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用
05/14 22:59
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