問題已解決
老師您好,之前公司賬務(wù)都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們怎樣去整改呢,因為我們是一本賬,不做內(nèi)外賬,想把外賬拿回來合并成一本賬,這個有沒有難度呀?有什么好方法不



往來這個我現(xiàn)在在核對,然后哪里錯誤去整改就好,這個還好點,其他科目呢?固定資產(chǎn)科目呢?生產(chǎn)成本科目呢?真的好有難度呢
05/16 13:37

84784957 

05/16 13:39
固定資產(chǎn)一半都是沒有發(fā)票的

84784957 

05/16 13:40
所以這個就體現(xiàn)不了真實的數(shù)據(jù)了

84784957 

05/16 13:41
是不是還得是兩套賬

84784957 

05/16 13:42
好多年的賬了,不好去更正吧

84784957 

05/16 13:43
就是從開始到現(xiàn)在,賬務(wù)重新做一遍嗎?最后與代賬數(shù)據(jù)相比較,哪里錯誤再去糾正

84784957 

05/16 13:45
我就一個人,這個不是一天兩天就能解決的,關(guān)鍵我們業(yè)務(wù)量很大

84784957 

05/16 13:47
是的,我也覺得是這樣,要不然太難了

84784957 

05/16 13:50
明白了老師,謝謝老師

小菲老師 

05/16 13:34
同學(xué),你好
有難度的,先要確定準確的數(shù)字,然后再改賬

小菲老師 

05/16 13:38
同學(xué),你好
固定資產(chǎn),你自己盤點,看看折舊年限,折舊是否正確
生產(chǎn)成本,這個看之前做賬的依據(jù)是否正確

小菲老師 

05/16 13:40
同學(xué),你好
沒有發(fā)票,折舊不能扣除

小菲老師 

05/16 13:41
同學(xué),你好
那就盡可能更正對

小菲老師 

05/16 13:43
同學(xué),你好
如果你想更正也行

小菲老師 

05/16 13:44
同學(xué),你好
是的,這個最正規(guī),但是就是復(fù)雜

小菲老師 

05/16 13:46
同學(xué),你好
那就按照代賬的往后做,只對后面的負責

小菲老師 

05/16 13:49
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

小菲老師 

05/16 13:55
不客氣,祝工作順利
