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問題已解決

我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?

84784982| 提問時間:05/16 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好可以的,操作沒問題。
05/16 15:10
84784982
05/16 15:11
我公司是汽車4S店,采購汽車,收到廠家開具給我們公司的藍字發(fā)票是這樣做分錄的: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 13 貸:預(yù)付賬款-系統(tǒng)賬戶池 113 現(xiàn)在廠家對客戶有一個補貼活動,就是客戶購車的時候,把二手車也賣給我們公司,廠家會補貼客戶50 但這個補貼款需要我公司先墊付給客戶,我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的: 借:預(yù)付賬戶-置換補貼 50 貸:銀行存款 50 現(xiàn)在廠家把這個50元返回到系統(tǒng)賬戶池同時給我們開具50元的紅字發(fā)票,請問老師如何做賬務(wù)處理?
宋生老師
05/16 15:13
你好,這個嚴格來說不應(yīng)該給你們開紅字發(fā)票的。 開紅字的話你們沒辦法做平,因為本身你們只是代收代付。
84784982
05/16 15:15
我看了前會計的賬務(wù)處理,不太理解,麻煩老師指點一二
宋生老師
05/16 15:17
你好他這個相當(dāng)于是將進項轉(zhuǎn)出做了成本。
84784982
05/16 15:18
但是,掛了應(yīng)付賬款又是怎么理解?搞不懂
宋生老師
05/16 15:20
你好,說實話,老師也沒有看懂。因為本身這個業(yè)務(wù)開紅字發(fā)票就不對。
84784982
05/16 15:24
但是這個補貼廠家是把錢返到賬戶池,不是到我們公司的賬戶的,就是這個補貼的錢,我們公司只能用于采購廠家貨物,提不出來的
宋生老師
05/16 15:25
你好,明白,但是最終還是能抵減你們的貨款了。 這種情況,他不應(yīng)該開紅字給你們。
84784982
05/16 21:31
老師,你的意思是說廠家只需要把補貼的錢打回我們公司就可以了,不需要開具紅字發(fā)票給我們公司?
宋生老師
05/16 22:50
你好,是的,就是這樣理解。
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