問題已解決
2024年11月份的成本發(fā)票需要紅沖,匯算清繳已經(jīng)申報,現(xiàn)在需要怎么操作



你好,匯算清繳這筆納稅調(diào)增處理
05/17 09:11

84785026 

05/17 09:29
已經(jīng)匯算了,現(xiàn)在怎么處理

暖暖老師 

05/17 09:30
你回去更正申報,納稅調(diào)增就可以啦

84785026 

05/17 09:40
可以不更正嗎 就當今年的成本少了

暖暖老師 

05/17 09:48
不可以的,沒有發(fā)票不可以扣除
