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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢



借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)
等貸、其他應(yīng)收款
05/17 12:58

84785008 

05/17 12:59
直接計(jì)提單位繳納部分的社保不可以嗎

郭老師 

05/17 13:01
那你得讓他給你重新開發(fā)票,開社保才行
這個(gè)做社保要么有發(fā)票,要么有完稅證明

84785008 

05/17 13:08
借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 單位繳納部分
其他應(yīng)收款 個(gè)人繳納部分
貸 銀行存款
等到計(jì)提工資時(shí)時(shí),也就是發(fā)放工資時(shí)從工資中扣除個(gè)人繳納部分
借 應(yīng)付職工薪酬 工資
貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人繳部分
銀行存款

84785008 

05/17 13:09
這樣就不需要開具完稅或者發(fā)票了吧

郭老師 

05/17 13:13
?你們自己申報(bào)繳納的才行

84785008 

05/17 13:33
4月份是原單位給他們申報(bào)的,從5月份才把他們轉(zhuǎn)過來,如果我們沒申報(bào)就不能像我寫的分錄那樣嗎

郭老師 

05/17 13:34
是的是的,沒有申報(bào),不能這么寫

84785008 

05/17 13:35
那我怎么調(diào)整呢,因?yàn)槲覀兘o新來的5人發(fā)放工資時(shí)得扣除他們自己繳納的部分啊

郭老師 

05/17 13:45
按照發(fā)票來做
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)
貸其他應(yīng)收款
把你之前的紅沖

84785008 

05/17 13:47
那我從收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給他們已經(jīng)全額支付了。到最后扣取個(gè)人繳納部分社保,怎么寫分錄呢

郭老師 

05/17 13:52
假設(shè)企業(yè)負(fù)擔(dān)80
個(gè)人20
開100
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)80
其他應(yīng)收款20
貸銀行存款100

84785008 

05/17 13:54
原單位已經(jīng)給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,是按社??钊~開具的,我們已經(jīng)支付了。但是我們給這4人發(fā)工資時(shí)要從工資扣回個(gè)人繳納部分,

郭老師 

05/17 13:59
個(gè)人的,你已經(jīng)做到工資里面了,就不要做勞務(wù)費(fèi)了。做了其他應(yīng)收款,然后發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款20就可以啦。

84785008 

05/17 14:01
翻看上幾條信息,我不就是這么寫的嗎,你不是說不行嗎

84785008 

05/17 14:02
你回答問題怎么回事呢

84785008 

05/17 14:02
太浪費(fèi)時(shí)間了

郭老師 

05/17 14:03
不好意思看成了你做的社保
不好意思浪費(fèi)你的時(shí)間了

84785008 

05/17 14:07
用這個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我直接做成管理費(fèi)用 社保費(fèi)不可以嗎

郭老師 

05/17 14:10
不可以
查賬的話,你發(fā)票后面是勞務(wù)費(fèi),你帳上做的是社保怎么解釋?
