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問題已解決

老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調整表里面調增這增發(fā)票的金額啊?

84784987| 提問時間:05/18 11:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,需要更正的哈
05/18 11:44
84784987
05/18 11:47
我匯算清繳后的分錄,怎么做???借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅?我之前是虧損不交稅,現(xiàn)在納稅調增后,需要交稅了
家權老師
05/18 11:48
補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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