問題已解決
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調整表里面調增這增發(fā)票的金額啊?



是的,需要更正的哈
05/18 11:44

84784987 

05/18 11:47
我匯算清繳后的分錄,怎么做???借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅?我之前是虧損不交稅,現(xiàn)在納稅調增后,需要交稅了

家權老師 

05/18 11:48
補計提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-所得稅
補稅????????????
借:應交稅費-所得稅
貸:銀行存款
