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問題已解決

老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬

84785024| 提問時間:05/18 12:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 3月 借:預付賬款 貸:銀行存款 5月 借:原材料 貸:預付賬款
05/18 12:11
84785024
05/18 12:12
三月份收到材料,沒有付款,五月份收到發(fā)票,六月份付款
小菲老師
05/18 12:13
3月份 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 5月 借:原材料? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款 6月 借:應付賬款 貸:銀行存款
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