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問題已解決

老師,我2024年有一筆福利費(fèi),當(dāng)時直接做了 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)10900 貸 應(yīng)付賬款,10900, 未通過職工薪酬-福利費(fèi),即 借 管理費(fèi)-福利費(fèi)10900 貸 職工薪酬-福利費(fèi)10900 借 職工薪酬-福利費(fèi)10900 貸 應(yīng)付賬款10900,這個影響大嘛?所得稅匯算清繳時職工福利費(fèi)這10900還是要算進(jìn)去?

84784969| 提問時間:05/19 21:22
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
05/19 21:23
董孝彬老師
05/19 21:32
您好,這個對利潤是沒有影響,但是準(zhǔn)則規(guī)定了我們?nèi)斯な且欢ㄒㄟ^應(yīng)付職工薪酬來核算的,所得稅匯繳咱也把這個申報(bào)了,那影響不大,就是自己不方便取數(shù)
84784969
05/19 21:40
就這個我可以不用做賬務(wù)上的更正吧?
董孝彬老師
05/19 21:40
您好,是的,不用做賬務(wù)處理了
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