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問題已解決

企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?

84784998| 提問時(shí)間:05/19 21:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)得去稅局大廳操作哦
05/19 21:40
84784998
05/19 21:41
去稅務(wù)大廳做增值稅更正申報(bào)嗎?
樸老師
05/19 21:46
對(duì)的,這個(gè)牽扯出口的
84784998
05/19 21:47
會(huì)不會(huì)影響企業(yè)已經(jīng)申報(bào)到賬的退稅款呢?
樸老師
05/19 21:52
你只是所屬期錯(cuò)了一般不影響
84784998
05/19 21:54
啥意思呀?
樸老師
05/19 22:04
就是所屬期錯(cuò)了,不是缺了資料
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