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問題已解決

公司收到人才補(bǔ)貼和算工資里面返還給個(gè)人怎么做賬

84785012| 提問時(shí)間:05/20 10:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就可以
05/20 10:43
84785012
05/20 10:44
收到的時(shí)候我是計(jì)入其他應(yīng)付款的
84785012
05/20 10:44
然后現(xiàn)在和工資一起發(fā)放
劉艷紅老師
05/20 10:46
然后直接沖其他應(yīng)付了,那這種相當(dāng)于公司只是代收下了
84785012
05/20 10:49
那這樣沖,應(yīng)付職工薪酬-工資和維度薪資福利-工資就不相等了
劉艷紅老師
05/20 10:50
做賬的時(shí)候分開做就可以了,把應(yīng)付職工-福利費(fèi)提出來就可以
84785012
05/20 10:51
比如,借:薪資福利-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
劉艷紅老師
05/20 10:54
借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工-工資 應(yīng)付職工-福利費(fèi)
84785012
05/20 10:54
比如人才體貼3000,和工資一起這個(gè)月應(yīng)發(fā)7000
劉艷紅老師
05/20 10:54
或者你直接都并入工資里面吧,不用分福利費(fèi)
84785012
05/20 10:58
借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付-工資7000
84785012
05/20 10:58
一般我們是這樣做
劉艷紅老師
05/20 10:58
那就直接這樣做就可以了,不用分福利了
84785012
05/20 10:58
但是要沖收到時(shí)候的其他
84785012
05/20 10:59
那怎么沖應(yīng)付
劉艷紅老師
05/20 10:59
沒有收到就不用做賬,收到再入賬
84785012
05/20 10:59
補(bǔ)充應(yīng)付,應(yīng)付就會(huì)有余額
84785012
05/20 11:00
收到了,是先收到在給發(fā)的
劉艷紅老師
05/20 11:05
你收到 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
劉艷紅老師
05/20 11:05
發(fā)給員工的,直接加到工資里面就可以了
84785012
05/20 11:06
不是啊,收到人才補(bǔ)貼是要還給員工的啊,怎么是營(yíng)業(yè)外收入
84785012
05/20 11:06
我收到的時(shí)候做了貸方其他應(yīng)付
劉艷紅老師
05/20 11:07
不能計(jì)入其他付款,因?yàn)槟闵陥?bào)工資了,做了工資是可以抵稅的
84785012
05/20 11:08
又不是營(yíng)業(yè)外收入
84785012
05/20 11:10
那這是發(fā)還給員工的,做營(yíng)業(yè)外收入,那不是虛增收入了?
劉艷紅老師
05/20 11:10
計(jì)入其他應(yīng)付款,代表直接發(fā)給員工,都不用申報(bào)工資了
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