問題已解決
老師,您好!請教您 企業(yè)的工資什么情況下需計提三費(fèi)呢?福利費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),工會經(jīng)費(fèi)。



是先發(fā)生多少,再計提多少金額,不是根據(jù)工資計提
05/20 11:06

84784967 

05/20 11:30
那就不需要每個月根據(jù)計提的工資總額來計提三費(fèi)了是嗎?按實(shí)際發(fā)生額入賬即可。

家權(quán)老師 

05/20 11:32
可以那樣做的,沒問題的

84784967 

05/20 11:41
老師那如果先計提是不對的是嗎?還是說為企業(yè)上市做準(zhǔn)備呢?

家權(quán)老師 

05/20 11:43
是的,不能先計提的,根據(jù)實(shí)際發(fā)生額計提

84784967 

05/20 11:44
老師,企業(yè)掛預(yù)付賬款,又掛預(yù)收賬款,然后收到款又沖進(jìn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款,還是不要這么復(fù)雜只做一個科目應(yīng)收和應(yīng)付呢?

家權(quán)老師 

05/20 11:45
只做一個科目應(yīng)收或者應(yīng)付就可以

84784967 

05/20 12:01
老師好的!請問老師新企業(yè)需要設(shè)開辦費(fèi)二級科目嗎?還是什么摘要類型就入賬什么費(fèi)用類的科目就行呢?

家權(quán)老師 

05/20 12:02
籌備期就幾個月的,不設(shè)開辦費(fèi),除非是需要建廠房那種才設(shè)開辦費(fèi)

84784967 

05/20 12:07
老師,您好!那預(yù)付了未來一年的租房費(fèi)用23100元,是直接入管理費(fèi)用還是入待攤費(fèi)用按月去攤銷呢?

家權(quán)老師 

05/20 13:01
先計入預(yù)付賬款,然后按月攤銷計入管理費(fèi)用

84784967 

05/20 13:10
老師,不對,是對方開具了未來一年的房租發(fā)票,只付了一個月,其他還未付款,分錄如何處理呢?

家權(quán)老師 

05/20 14:02
未的款計入應(yīng)付賬款,以后支付。

家權(quán)老師 

05/20 14:03
借:預(yù)付賬款-房租
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)付款一房東
銀行存款

家權(quán)老師 

05/20 14:04
借:管理費(fèi)用一房租
貸:預(yù)付賬款一房租

84784967 

05/20 14:49
老師,您好!企業(yè)沒有公司車輛,但預(yù)付了加油站卡,對方開具了發(fā)票,這個是做管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用,還是入差旅費(fèi),更好呢?

家權(quán)老師 

05/20 14:53
選第一個汽車費(fèi)就可以

84784967 

05/20 15:01
老師上面的其他應(yīng)付款-房東沒法沖賬了嗎?我還是沒理解

家權(quán)老師 

05/20 15:06
以后分次付款的時候就沖銷了

84784967 

05/20 15:23
老師明白了,預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款的科目余額是一樣的,主要是為了過渡攤銷月租金

家權(quán)老師 

05/20 15:33
是的,就是那個意思的
