問題已解決
老師,我們公司有24年進項發(fā)票要作廢更正,跨年更正補繳增值稅款應該怎么做賬呢



你好,當時做了成本費用的嗎?如果是的話,借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅進項轉出。
05/20 15:03

84784957 

05/20 15:06
是已經抵扣了的,現(xiàn)在作廢補繳了增值稅,分錄要怎么做呢?

郭老師 

05/20 15:09
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補出款,貸銀行存款
借,利潤分配、未分配利潤,
貸,應交稅費附加稅。
借,應交稅費附加稅,貸,銀行存款。
