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老師,我們公司有24年進項發(fā)票要作廢更正,跨年更正補繳增值稅款應該怎么做賬呢

84784957| 提問時間:05/20 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時做了成本費用的嗎?如果是的話,借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。
05/20 15:03
84784957
05/20 15:06
是已經抵扣了的,現(xiàn)在作廢補繳了增值稅,分錄要怎么做呢?
郭老師
05/20 15:09
借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補出款,貸銀行存款 借,利潤分配、未分配利潤, 貸,應交稅費附加稅。 借,應交稅費附加稅,貸,銀行存款。
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