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問題已解決

老師您好,出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對(duì)嗎

84784990| 提問時(shí)間:05/20 15:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
第一個(gè)分錄 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 正確 。收到繳納稅款銀行回單時(shí),不能直接借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” ,應(yīng)先借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,再借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “銀行存款” 。
05/20 15:50
84784990
05/20 15:56
我這個(gè)月計(jì)提增值稅直接計(jì)提上本月應(yīng)交的增值稅和轉(zhuǎn)出來的增值稅可以嗎
84784990
05/20 15:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
樸老師
05/20 15:58
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784990
05/20 15:58
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784990
05/20 15:59
下個(gè)月看到銀行回單就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行回單
樸老師
05/20 16:03
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是這樣做 轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的
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