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問題已解決

老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,

84784988| 提問時(shí)間:05/20 19:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不用,沖這個(gè)月收入和稅費(fèi)就可以了
05/20 19:35
84784988
05/20 19:48
老師您的意思是這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
05/20 19:51
是的,是的,分錄就是這樣做的
劉艷紅老師
05/20 19:52
你這個(gè)月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784988
05/20 19:52
就是減少這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧
劉艷紅老師
05/20 19:54
在申報(bào)表上面把前面抵扣做的,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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