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問題已解決

老師,請問我支付了房租和押金,我如何做賬,然后分攤的時候只用分攤房租那部分吧,押金不算進去吧

84785022| 提問時間:05/21 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
假設(shè)押金500 租金一個月1000 支付了6個月 借、其他應收款、貸、銀行存款6500 按月借管理費用等貸其他應收款1000 對
05/21 10:05
84785022
05/21 10:09
不應該是借:預付賬款 6000 其他應收款 500 貸:銀行存款 然后分攤借:管理費用 貸:預付賬款 不是這樣嗎
郭老師
05/21 10:09
一般和你主營不相關(guān)的,用其他應收款或其他應付款。
84785022
05/21 10:11
租辦公樓和主營不相關(guān)嗎,如果像我那么做可以嗎
郭老師
05/21 10:11
可是同一個客戶用一個往來科目,你這樣的話就不合適了吧。
郭老師
05/21 10:11
這同一個客戶用了兩個往來科目。
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