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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)出差,帶著兩個(gè)非公司人員,那非公司人員的住宿和火車票能報(bào)銷么?怎么處理呢?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 15:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以,做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
05/21 15:09
84785035
05/21 15:10
那就是單子和我們公司人員分開(kāi)是吧?
小菲老師
05/21 15:10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785035
05/21 15:10
我們公司的人員,走差旅費(fèi),非公司員工的費(fèi)用走招待費(fèi)?
小菲老師
05/21 15:11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785035
05/21 15:17
招待費(fèi)后邊付的單子就是火車票和住宿費(fèi)是吧?
小菲老師
05/21 15:19
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785035
05/21 15:54
那派遣的員工按員工走差旅費(fèi)還是按非員工走招待費(fèi)?
小菲老師
05/21 15:54
同學(xué),你好 你們公司的員工,和你們有合同,就走差旅費(fèi)
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