問題已解決
老師,您好,一般納稅人,有退貨,有勾選認證,能幫做一個結轉(zhuǎn)增值稅完整的分錄嗎, 謝謝



你好,其實按現(xiàn)在的會計制度不需要結轉(zhuǎn)。
你只需要根據(jù)是實際上進銷相抵減后應交的稅,做下面的分錄就好了
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
05/21 18:23

84785019 

05/21 18:46
不用每月做這個結轉(zhuǎn)上月已繳納的增值稅分錄嗎,我下面的分錄做對嗎
借:應交稅費-銷項稅額
借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-進項稅額
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增 值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785019 

05/21 18:53
麻煩老師分別幫寫兩個分錄,一個是采購退貨收負數(shù)發(fā)票價是約3萬,退稅金額約1萬的分錄,一個是結轉(zhuǎn)增值稅的分錄,銷項稅額是30萬,勾選抵扣進項稅額是3萬,采購退貨稅額1萬,繳納增值稅是28萬,結轉(zhuǎn)增值稅分錄怎樣做?

宋生老師 

05/21 19:08
退貨的時候是借其他應收款,貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2,這個就是按上面說的,進銷相抵減后應交的稅,做下面的分錄就好了
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

宋生老師 

05/21 19:08
你說的那些進項稅額,銷項稅額,進項轉(zhuǎn)出等,按現(xiàn)在的會計制度,都可以不用結平的

84785019 

05/22 09:07
老師您 好,收到采購退貨負數(shù)發(fā)票怎樣錄分錄?

宋生老師 

05/22 09:07
你好,這個借應付賬款,貸庫存商品。

84785019 

05/22 09:10
有進項怎么錄

宋生老師 

05/22 09:10
你好,借應付賬款,貸庫存商品。應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
