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預繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?

84784965| 提問時間:05/21 18:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 然后借應交稅費-應交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
05/21 18:29
84784965
05/21 18:30
第1步不明白是計提嗎?
宋生老師
05/21 18:32
你好,是的,是計提了。
84784965
05/22 10:43
老師好,就是先預交,然后計提這個賬就是平了,但是我預交的這個企業(yè)所得稅沒抵扣在哪里顯現(xiàn)呢?
宋生老師
05/22 10:47
你好,你申報的時候應該抵扣,如果沒有抵扣,就要更正申報。
84784965
05/22 11:09
4月份有留底不交增值稅,所以我就把預交的增值稅留到表四了,那附加稅做賬就不用計提吧?企業(yè)所得稅也暫時不交,是不是不用計提等,季報的時候再結轉抵扣呢?
宋生老師
05/22 11:10
你好,是的,附加稅不用計提。 所得稅不用交就不用計提。
84784965
05/22 11:25
企業(yè)所得稅。下面有一個代征企業(yè)所得稅和企業(yè)所得稅應該選哪一個?
宋生老師
05/22 11:26
你好,你截圖來看下。一般不需要選代征。
84784965
05/22 11:28
好像發(fā)不出去
84784965
05/22 11:30
我看之前他們做的預交就是帶征企業(yè)所得稅,然后年報的時候就是企業(yè)所得稅
宋生老師
05/22 11:31
你好,他這個是自己設置的吧。他的這個帶證,我估計就是預交的意思。我以為你說的是代其他企業(yè)繳納的
84784965
05/22 11:45
那我就借:這個代征,貸:現(xiàn)金。先不計提留到那里,等季末再計提,申報季報表?
宋生老師
05/22 11:46
你好,可以的,操作沒問題。最終金額對得上就可以
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