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問題已解決

老師,我做所得稅匯算清繳,A105050表中的工會經(jīng)費調增的部分正好是去年24年一月交的23年12月的工會經(jīng)費,因為上一個會計沒計提到當年,我必須是按實際交的包括這部分填寫嗎?

84785017| 提問時間:05/22 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看所屬企業(yè)所屬期一到十二月份
05/22 11:03
84785017
05/22 11:04
就是不用算23年那部分嗎
郭老師
05/22 11:05
對的是的,是這個意思。
84785017
05/22 11:13
為什么職工教育經(jīng)費那填不進去數(shù)?
郭老師
05/22 11:14
稅收金額沒法填寫,你看下你填寫的是哪一行,其他的可以填寫 還有一個全部扣除,還有一個是8%。
84785017
05/22 11:19
賬載金額那,點不動,其他行都可以,就這個職工教育經(jīng)費點不動
郭老師
05/22 11:20
填寫下面的明細你看一下你是全額扣除還是按照比例呀?
84785017
05/22 11:23
我們財務人員,公司給買的課,定期去外地聽課學習,是不是入職工教育經(jīng)費?
郭老師
05/22 11:25
是的對的是的對的,按照比例扣除里面填寫
84785017
05/22 11:27
我職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出如果不包括補計提的去年的那部分,那我填的這個表的總金額就和賬上有差異,這個稅務局會比對嗎?我平時每個月報的是按賬上的數(shù)報的
郭老師
05/22 11:29
和你申報的數(shù)據(jù)比對 看所屬期
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