問題已解決
2024年度暫估了成本現(xiàn)在匯算清繳之前找了成本票 賬載金額我寫什么 實際發(fā)生額寫什么 稅收金額要寫什么



您好,如果有發(fā)票,不用填這個表
05/22 17:37

84784996 

05/22 18:12
不會吧 有暫估 我現(xiàn)在沖掉 怎么回不調(diào)整

劉艷紅老師 

05/22 18:13
因為你有成本票了呀,所以不用調(diào)

劉艷紅老師 

05/22 18:13
如果沒有成本票才要調(diào)的

84784996 

05/22 18:16
好的 我暫估了32000 但現(xiàn)在有了16000 這個怎么調(diào)整

劉艷紅老師 

05/22 18:17
在稅收這里填16000就可以了

84784996 

05/22 18:20
賬載 和實際哪里呢?

劉艷紅老師 

05/22 18:24
賬和實填32000,稅收填16000的就可以

84784996 

05/22 18:53
要那一行 是扣除類調(diào)整項目的其他嗎?

劉艷紅老師 

05/22 19:15
第30行其他這個地方

84784996 

05/22 19:25
這個會計分錄怎么做 我暫估了36000
已有了16000的票 剩下的應該我交稅了肯定要把賬平掉

84784996 

05/22 19:29
然后跟著我的庫存商品能不能一起結轉

劉艷紅老師 

05/22 19:30
把沒有發(fā)票的沖掉
借:應付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配

84784996 

05/22 19:32
沒有票的能不能沖我的庫存商品

劉艷紅老師 

05/22 19:35
庫存商品不用管,沖成本就可以了

84784996 

05/22 19:41
通過這個我不能沖減庫存商品嗎?

劉艷紅老師 

05/22 19:46
為什么要沖庫存商品了,你只是沒有發(fā)票,庫存商品并沒有減少呀
