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我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納,我需要更正出口免稅收入,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有單獨(dú)開具,和內(nèi)銷一起的,這個(gè)發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢

84785005| 提問時(shí)間:05/23 10:06
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票需要拆分的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理即可,免稅項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額哈
05/23 10:08
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