問(wèn)題已解決
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬



您好,
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
沒(méi)付完的掛應(yīng)付職工上面
05/23 15:17

84784962 

05/23 15:32
老師能具體寫(xiě)一下分錄嗎

84784962 

05/23 15:34
借 管理費(fèi)用1000
貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 1000
借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資1000
貸銀行存款500

84784962 

05/23 15:34
借貸不平衡啊

劉艷紅老師 

05/23 15:34
借 管理費(fèi)用1000
貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 1000
借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資500
貸銀行存款500

84784962 

05/23 15:34
剩下的500怎么掛呢

84784962 

05/23 15:35
哦 謝謝老師

劉艷紅老師 

05/23 15:41
這個(gè)直接在應(yīng)付職工上面了,沒(méi)有沖完哦

84784962 

05/23 15:42
如果年底把剩下的工資發(fā)放了 這個(gè)分錄要咋做呢

劉艷紅老師 

05/23 15:43
借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
貸銀行存款
直接做這筆分錄就可以
